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给客户多付的货款,也不要了,怎么做财务处理

84784996| 提问时间:2019 09/02 20:58
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 是多支付了货款 不打算收回了么
2019 09/02 21:05
84784996
2019 09/02 21:08
是的 不打算收回了
84784996
2019 09/02 21:10
可以做营业外支出-多付客户么
84784996
2019 09/02 21:10
我这边是内帐 是管理账
bamboo老师
2019 09/02 21:11
借:营业外支出 贷:应收账款
84784996
2019 09/02 21:12
其实是2000多块付上一批砂子的20吨 但是分配到这一批付款上来了 结果就是上一批盘盈 然后这批砂子多付了钱
bamboo老师
2019 09/02 21:13
上批盘盈的计入什么科目了
84784996
2019 09/02 21:33
入管理费用-盘盈
84784996
2019 09/02 21:33
我们这个行业盘盈是常态
bamboo老师
2019 09/02 21:35
上一批盘盈 这批砂子多付了钱 上期盘盈的计入了管理费用 现在多付的也应该计入管理费用-盘盈
84784996
2019 09/02 21:42
上期盘盈是因为砂子确实盘盈 但是这次是多付了钱给客户 我帐做不平 我入借方红字管理费用-盘盈?
bamboo老师
2019 09/02 21:44
您上期盘盈不是冲减管理费用?是增加了管理费用? 如果前期盘盈的话 应该是冲减管理费用 管理费用——盘盈红字 现在调整是管理费用——盘盈蓝字
84784996
2019 09/03 05:33
好的 谢谢老师
bamboo老师
2019 09/03 06:35
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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