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做内账,7月收入,发票是在8月开具,然后在8月有缴税,是不是应该8月确认税费支出。不用再在7月计提税费吧。

84785005| 提问时间:2019 09/02 23:53
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
正常应在7月计提或者暂估应交税费
2019 09/03 00:05
84785005
2019 09/03 06:12
应交税费是在8月份,如果票不够会叫别人开票,这又怎么做账。
84785005
2019 09/03 06:13
计提也是在9月份才缴税啊
董老师
2019 09/03 07:50
也可以不计提。但是如果是年末,需要暂估计提。 8月份计提的话,借 应交税费-销项 贷 应交税费-进项 应交税费-未交增值税 9月 缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
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