问题已解决

老师设备钱没有付发票已经开了怎么做账??

84785006| 提问时间:2019 09/03 10:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019 09/03 10:46
84785006
2019 09/03 10:56
老师如果该设备要进行安装的呢???
张艳老师
2019 09/03 10:57
就借方在建工程科目
84785006
2019 09/03 11:35
老师如果发票是7月份开的但是设备还没有进来,怎么做账???
张艳老师
2019 09/03 11:39
按暂估金额入账 借:在建工程 贷:应付账款--暂估应付款
张艳老师
2019 09/03 11:39
抱歉,设备没有到的话,是不做账处理的。
84785006
2019 09/03 11:42
老师就是发票已开的情况,设备没有到但是订金也已经支付了呢???
张艳老师
2019 09/03 11:45
借:预付账款 贷:银行存款 由于没有取得设备,还是不入账。如果想抵扣进项税额的话,要做 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
84785006
2019 09/03 11:48
老师就是发票的开票时间与固定资入账时间可以不一致的,7月份的发票可以在10月份入固定资产???
张艳老师
2019 09/03 11:50
这个没有问题的,毕竟社备没有到嘛
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~