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老师设备钱没有付发票已经开了怎么做账??
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速问速答借:固定资产
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019 09/03 10:46
84785006
2019 09/03 10:56
老师如果该设备要进行安装的呢???
张艳老师
2019 09/03 10:57
就借方在建工程科目
84785006
2019 09/03 11:35
老师如果发票是7月份开的但是设备还没有进来,怎么做账???
张艳老师
2019 09/03 11:39
按暂估金额入账
借:在建工程
贷:应付账款--暂估应付款
张艳老师
2019 09/03 11:39
抱歉,设备没有到的话,是不做账处理的。
84785006
2019 09/03 11:42
老师就是发票已开的情况,设备没有到但是订金也已经支付了呢???
张艳老师
2019 09/03 11:45
借:预付账款
贷:银行存款
由于没有取得设备,还是不入账。如果想抵扣进项税额的话,要做
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
84785006
2019 09/03 11:48
老师就是发票的开票时间与固定资入账时间可以不一致的,7月份的发票可以在10月份入固定资产???
张艳老师
2019 09/03 11:50
这个没有问题的,毕竟社备没有到嘛