问题已解决
老师,我想请问下我们公司和A公司接个外地X项目的劳务合同,现我们又劳务分包一部分出去给B公司,我们要给A公司开100万劳务发票,需要到项目所在地X地预交100万的增值税,B公司要给我们开票30万也需要到X地预交增值税,那我们公司在X地预交是按100万预交呢?还是按100-30万去预交呢?如何操作呢?
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速问速答建筑业只有整体的分包才可以进行差额缴税 单纯的劳务分包不可以差额缴税的 按照100万预缴
2019 09/03 11:54
84784993
2019 09/03 11:55
那我们这个项目不是就要交两次增值税了哟
轶尘老师
2019 09/03 11:58
是的 从项目上考虑是重复缴税了
84784993
2019 09/03 12:29
那这样子的话,我们税赋率太高了哟,我们能不能让B公司给我们开3%的专票给我们,我们抵扣那重复预交的部分呢?
轶尘老师
2019 09/03 15:56
你们是一般纳税人的话 可以抵扣进项
84784993
2019 09/03 19:21
但我们给A公司也是开3%发票,B给我们开3%的专票,我们还能抵扣吗?
轶尘老师
2019 09/03 19:42
不可以抵扣进项税