问题已解决
老师您好!月底计提职工工资的时候是借:管理费用 贷 应付职工薪酬 发放的时候是 借应付职工薪酬 贷 银行存款/库存现金对吗?
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你好,计提,发放是这样做分录
2019 09/03 14:00
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 09/03 14:01
谢谢!!因为干开始做所以有点担心错了,所以问一下老师。辛苦了
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/03 14:05
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师您好!月底计提职工工资的时候是借:管理费用 贷 应付职工薪酬 发放的时候是 借应付职工薪酬 贷 银行存款/库存现金对吗?
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