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老师您好!月底计提职工工资的时候是借:管理费用 贷 应付职工薪酬 发放的时候是 借应付职工薪酬 贷 银行存款/库存现金对吗?

84784999| 提问时间:2019 09/03 13:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,计提,发放是这样做分录
2019 09/03 14:00
84784999
2019 09/03 14:01
谢谢!!因为干开始做所以有点担心错了,所以问一下老师。辛苦了
邹老师
2019 09/03 14:05
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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