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老师请问,外销收入,出口免税,填写增值税申报表时,填写到哪个位置?

84785017| 提问时间:2019 09/04 11:37
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冯慧老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
免税增值税申报表填写步骤: 1、 在表二14行填写进项税转出 2、 填写表一免税18行或19行 3、 填写增值税减免税申报明细表(季度)第四行第1列 4、 主表的第9行“免税货物销售额”
2019 09/04 11:42
84785017
2019 09/04 11:53
谢谢老师,老师请问,为什么在表二,填写进项税额转出,认证的进项发票填写在表二的26行不就可以了吗?
冯慧老师
2019 09/04 13:10
出口免税要做进项税转出,增加应交增值税的
84785017
2019 09/04 14:39
老师您看,销项金额10880,税额1414.4,,进项金额8595.13,税额1117.37,这样填写表格对吗?
冯慧老师
2019 09/04 14:45
您是生产企业还是外贸企业?
84785017
2019 09/04 14:48
外贸
冯慧老师
2019 09/04 16:49
进项税发票您勾选的时候勾选为用于出口退税了吗
84785017
2019 09/04 16:51
勾选了
冯慧老师
2019 09/04 16:53
这样可以,您在确认申报增值税的时候系统也会稽核比对,有错误的地方系统会提示的
84785017
2019 09/04 16:55
老师,这个增值税减免性质代码写什么呢?
冯慧老师
2019 09/04 17:00
您好,这个不需要填写的
84785017
2019 09/04 17:19
不填写系统过不去啊
冯慧老师
2019 09/04 17:49
根据您的免税性质选就可以,我不知道您的免税性质
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