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在线的老师好:我们是建筑施工企业,现我们按照结算金额50万给甲方开过票后,甲方付我们47万,余款3万甲方说是扣罚款,只给我们开收据,这样可以下帐吗?老师!我们是否要甲方开发票?谢谢老师

84785013| 提问时间:2019 09/04 11:38
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你们最好给甲方开具3万的红字发票 然后冲减收入 要不应收账款不好处理
2019 09/04 11:48
84785013
2019 09/04 12:02
李老师还有一部分是,因为我方一些垃圾清运没有及时处理,甲方请第三方处理的,现在也没有第三方发票,但甲方给我们出的有工作扣款明细单,我们是否可用这单据下帐呢?谢谢辛苦老师了。
轶尘老师
2019 09/04 12:03
这个不能作为成本扣除
84785013
2019 09/04 12:04
还是要发票对不李老师,可是甲方现在说是只给开收据
轶尘老师
2019 09/04 12:05
你这个就是有点扯皮了 其实如果这个事情发生再决算之前 直接再决算中把这个金额扣掉就可以了
84785013
2019 09/04 12:07
决算过了,我们还没给他,但是他们现在强行要求我们按决算的金额给他们开票,扣款,她只给我们开收
轶尘老师
2019 09/04 12:43
如果能更改决算 建议更改。
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