问题已解决
老师,你好,我们公司租股东的挖掘机,签的是框架合同,然后租出去收租赁费,8月份我们开了发票20万,付股东15万的租赁费,我们在缴纳印花税时应该以20万还是35万为计税依据呢?
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速问速答这个是按20万元进行缴纳印花税,就是开票确认的收入,以及不开具发票确认的收入总额,进行缴纳印花税
2019 09/04 16:19
84785022
2019 09/04 16:22
租入股东机械,签有框架合同,在付租赁费给股东时不用缴纳印花税吗
江老师
2019 09/04 16:23
是的这个是付款,不是确认收入金额
84785022
2019 09/04 16:33
不是只要签合同就要缴纳印花税吗
江老师
2019 09/04 16:34
这个在税务上都是按入账的金额申报印花税的。
84785022
2019 09/05 08:22
付租赁费给股东也要入账的呀
江老师
2019 09/05 08:27
付租赁费给股东,是也要入账的,也可以有发票入账,没有发票也可以入账。但没有发票入账在税务不认可这样的无票费用。
84785022
2019 09/05 08:36
那意思是这样入账不合理吗?(我们是核定征收)还是说因为没有发票入账,所以不用缴纳印花税呢?
江老师
2019 09/05 08:43
这个入账就会交印花税,由于是核定征收,就是核算不规范的企业,因此可能少一些成本费用发票
84785022
2019 09/05 09:23
那就是要交印花税咯
江老师
2019 09/05 09:30
是的,这个就是需要交印花税的事项。
84785022
2019 09/05 09:33
老师,意思是以35万为计算基础缴纳印花税,对吗
江老师
2019 09/05 09:34
这个具体的以全部的含税金额计算租赁的印花税,租赁印花税的税率是千分之一