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收到赔偿款时候确认了营业外收入那么开发票的时候应该怎么账务处理呢
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速问速答你好,你们是开什么发票的,
2019 09/04 16:20
84785022
2019 09/04 16:21
器材租赁
庄老师
2019 09/04 16:22
你好,是开什么发票给对方
84785022
2019 09/04 16:23
开的是经营租赁,器材租赁
庄老师
2019 09/04 16:29
是开增值税的发票吗,
84785022
2019 09/04 16:30
是的
84785022
2019 09/04 16:31
收到赔偿款和开发票的时候分别怎么账务处理呢
庄老师
2019 09/04 16:33
你好,借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
84785022
2019 09/04 16:40
那么开发票时候呢?怎么账务处理?
庄老师
2019 09/04 16:42
借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
84785022
2019 09/04 17:02
收款时候呢?
庄老师
2019 09/04 17:17
收款时候,要不要开发票,借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
84785022
2019 09/04 17:34
收款时候和开发票时候都做一样的不是重复了么老师
84785022
2019 09/04 19:37
老师?
庄老师
2019 09/04 20:04
你好,收款和开票有没有跨月了,没有合在一起开票时做账
84785022
2019 09/04 20:34
有的
庄老师
2019 09/04 21:15
你好,收款时,先做无开票收入,按上面的分录,下个月收到发票红冲掉,重新按开票做一张凭证