问题已解决
老师,卖出去了一笔商品,做的账是借:应收账款贷:主营业务收入,因为钱未收到,那这个是等于把库存商品销售出去了吗?还要结转库存商品到主营业务成本吗,怎么做分录
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你好,需要结转成本的 ,正确的分录是
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019 09/04 16:55
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2019 09/04 17:05
老师,结转库存商品是价税合计金额?
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2019 09/04 17:05
还是不含税销售额
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/04 17:05
你好,如果之前购进商品进项没有抵扣,就是价税 合计
如果之前购进商品的进项抵扣了,那就是不含税购进金额的
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2019 09/04 17:10
老师,库存商品结转到这个主营业务成本的二级科目怎么设置,还是不用设置
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/04 17:14
你好,这样做分录
借;主营业务成本
贷;库存商品——某某商品
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2019 09/04 17:17
老师,卖出去的库存商品只有一部分抵扣了,这个怎么办
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2019 09/04 17:17
只有一部分买进来的时候抵扣了
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/04 17:25
你好,如果之前购进商品进项没有抵扣,就是价税 合计
如果之前购进商品的进项抵扣了,那就是不含税购进金额的
抵扣了就按不含税的成本结转,没抵扣的部分就按含税的结转就是了