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公司是一般纳税人,买有烟酒用于业务招待费,开有专票回来,当月可以得抵扣吗?如果可以得抵扣,因为当年没有收入,那是按60%算还是按千分之五算

84784954| 提问时间:2019 09/05 10:17
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曼曼老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。 但可以在企业所得税税前扣除,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.
2019 09/05 10:23
84784954
2019 09/05 10:27
如果没有收入呢
曼曼老师
2019 09/05 11:06
你好,没有收入,当年发生的业务招待费不得在税前扣除。
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