问题已解决

老师问下,之前是一般纳税人,进项票入账了,但是税额没抵扣,现在转为小规模纳税人了,怎么做, 要做一张负数的冲了,然后做一张正确,把抵扣联附上吗

84785028| 提问时间:2019 09/05 16:00
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
按照《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定已登记为增值税一般纳税人的单位和个人,在2018年12月31日前,可转登记为小规模纳税人,其未抵扣的进项税额作转出处理。 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税——转出多交增值税
2019 09/05 16:08
84785028
2019 09/05 16:19
我在报表上没体现啊,也没给认证留抵,我不可以把税额转为成本或者费用吗,
朴老师
2019 09/05 16:39
你好,不可以的 这个有专门的政策
84785028
2019 09/05 16:57
我今年都没开过销项发票,也没交增值税
朴老师
2019 09/05 17:11
按照我说的来做分录就可以了
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