问题已解决

老师,你好!我税控盘抵减项目那里还有560块。而应交的销项税是320,我增值税附表四本期实际抵扣税额填320还是560?

84785003| 提问时间:2019 09/05 16:14
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曼曼老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,这种情况你可以等到下次销项税比抵减的金额大的时候再进行抵扣。
2019 09/05 16:20
84785003
2019 09/05 16:24
那我本期需要自己交税啦?本月销项比进项和去年留底税额大,然后不这里不扣除。需要分录吗?分录怎么写?谢谢老师!
曼曼老师
2019 09/05 16:49
你好,你指的是哪笔分录呢?是的,本期自己交,以后再做抵扣是一样的。
84785003
2019 09/05 16:52
去年留抵的,年底已经结转过来了。8月有进项跟销项怎么分录?分录做到八月份还是九月份?
曼曼老师
2019 09/05 20:29
你好,进项在收到发票确认成本或费用的时候就已经做分录了,销项在确认收入的时候也已经做分录了,你只需要在申报缴纳后再做分录就可以了。
84785003
2019 09/05 21:12
你的意思是申报之后需要交税的要结转吗?
曼曼老师
2019 09/06 11:43
你好,应交税费--应交增值税,在月末时如果是借方余额,表明有进项税留抵,就不用结转,月末结出借方余额,下月备抵. 如果月末是贷方余额,表明有增值税要交,这时要做转帐. 借:应交税费----转出未交增值税 贷:应交税费----未交增值税
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