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单位用自由资金垫付社保公积金,财政年末才转到单位,单位垫付的时候怎么做分录体现出其他应收_财政应支付的社保公积金
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速问速答财务 会计是
借:其他应收款
贷:银行存款
预算会计
借:事业支出
贷:资金结存
2019 09/05 21:01
84785035
2019 09/05 21:10
不是,垫付时是 借:应付职工薪酬_社保、公积金 贷:银行存款 计提社保公积金在贷方,付给社保公积金中心就借方 本来应该财政拨款,但是财政这次还没付,用的其他资金暂时垫付,所以我这里需要体现出其他应收_财政款,但是找不到另外一个科目来平衡
陈诗晗老师
2019 09/05 21:15
你交纳时是
借:其他应收款-财政 拨款
贷:银行存款
你只能是在财务会计体现
84785035
2019 09/05 21:23
那这么做,应付职工薪酬_社保公积金就只一直在贷方了,因为计提的时候就是借 业务活动费用 贷 应付职工薪酬_社保公积金 垫付时,不把它转到借方吗
陈诗晗老师
2019 09/05 22:03
你到时候交纳的时候你的处理是
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
完了同时做一笔分录
借:其他应收款-财政拨款
贷:财政拨款收入
你如果要体现这两部分,你只能提前确认财政 收入处理哟
84785035
2019 09/05 22:06
好吧谢谢