问题已解决

单位用自由资金垫付社保公积金,财政年末才转到单位,单位垫付的时候怎么做分录体现出其他应收_财政应支付的社保公积金

84785035| 提问时间:2019 09/05 19:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
财务 会计是 借:其他应收款 贷:银行存款 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存
2019 09/05 21:01
84785035
2019 09/05 21:10
不是,垫付时是 借:应付职工薪酬_社保、公积金 贷:银行存款 计提社保公积金在贷方,付给社保公积金中心就借方 本来应该财政拨款,但是财政这次还没付,用的其他资金暂时垫付,所以我这里需要体现出其他应收_财政款,但是找不到另外一个科目来平衡
陈诗晗老师
2019 09/05 21:15
你交纳时是 借:其他应收款-财政 拨款 贷:银行存款 你只能是在财务会计体现
84785035
2019 09/05 21:23
那这么做,应付职工薪酬_社保公积金就只一直在贷方了,因为计提的时候就是借 业务活动费用 贷 应付职工薪酬_社保公积金 垫付时,不把它转到借方吗
陈诗晗老师
2019 09/05 22:03
你到时候交纳的时候你的处理是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 完了同时做一笔分录 借:其他应收款-财政拨款 贷:财政拨款收入 你如果要体现这两部分,你只能提前确认财政 收入处理哟
84785035
2019 09/05 22:06
好吧谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~