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去年的账,计提工资和付工资都错了,已经结账了,怎么改?

84784987| 提问时间:2019 09/05 21:34
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,具体是怎么错的
2019 09/05 22:02
84784987
2019 09/05 22:08
本来是只计提和付一个人的工资, 后来更正了,更正成三个人的计提工资和付工资 结果今年发现那个月是只付一个人工资的,不用更正
文老师
2019 09/05 22:16
您好,您说的更正是怎么更正的
84784987
2019 09/05 22:17
8月份时 计提工资: 借:管理费用——工资 1 贷:应付职工薪酬 1 9月份时 付工资: 借:应付职工薪酬 1 贷:库存现金 1 10月份时 红冲8月份计提工资 借:管理费用——工资-1 贷:应付职工薪酬-1 更正8月计提工资 借:管理费用——工资 3 贷:应付职工薪酬 3 红冲9月付工资 借:应付职工薪酬-1 贷:库存现金-1 更正9月付工资 借:应付职工薪酬 3 贷:库存现金 3
84784987
2019 09/05 22:17
大概分录是这样子
文老师
2019 09/05 22:20
那现在综合下来,就是您多计提了2个人的工资是吧
84784987
2019 09/05 22:21
是的 多计提了2个人的工资 也多付了2个月的工资
文老师
2019 09/06 12:04
那您实际没有付的是吧,就通过以前年度调整把去年多计提的冲了
84784987
2019 09/06 13:07
是的 实际没有付的,但是账上做了付 多付的不用冲吗? 只冲多计提的?
文老师
2019 09/06 13:17
是的,多付的也需要冲的
84784987
2019 09/06 13:54
具体的怎么冲 您能写一下分录吗
文老师
2019 09/06 16:45
借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬——工资负数,借库存商品贷应付职工薪酬——工资,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
文老师
2019 09/06 16:45
借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬——工资负数,借库存商品贷应付职工薪酬——工资,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
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