问题已解决
有一单位被查,以前年度有虚开的进项发票,现须做进项转出及调整以前年度损益,会计分录该如何做,请赐教,谢谢!
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速问速答借:应交税费-应交增值税「进项税额转出」
贷:应交税费-应交增值税「进项税额」
2019 09/06 08:50
赵英老师
2019 09/06 08:53
调出来的进项是需要补缴的增值税。调的以前年度损益调整是调整的附征税,企业所得税。借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税