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金税盘抵扣增值稅怎么申报,然后减免明细表中选择哪个文件?

84785020| 提问时间:2019 09/06 11:37
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您好,选择9914代码的那个
2019 09/06 11:40
84785020
2019 09/06 11:44
老师,是要填附表四和增值税减免申报明细表吗?
张艳老师
2019 09/06 11:45
是的。就是这样操作的。
84785020
2019 09/06 11:56
老师,第4栏是这样填吗?上月增值税情况是进项大于销项
张艳老师
2019 09/06 11:59
把第四栏改为0,让其形成期末余额,留待以后抵减。
84785020
2019 09/06 12:01
好的,谢谢老师
84785020
2019 09/06 12:11
老师,我保存了之后,主表那里显示期末留抵的数据并没有加上480哦,只是进项减销项的数额
张艳老师
2019 09/06 12:15
是的,您当期没有实际抵减,自然主表不带数了。
84785020
2019 09/06 12:27
老师,我们公司是电力销售公司,产生销售都要缴纳印花税吗?
张艳老师
2019 09/06 12:58
首先声明。老师没有接触过您的行业,我的理解是需要缴纳购销合同印花税的。建议您可以看一下您公司的税种信息核定表上是否核定了这个税目。或者咨询一下专管员,别因为老师不当的回复,影响您的工作。
84785020
2019 09/06 13:01
明白了,谢谢老师
张艳老师
2019 09/06 13:02
您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
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