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以前年度成本计算错误,然后现在调整以前年度损益,那涉及到的少交的所得税怎么处理,具体完整的会计分录是怎样的

84784992| 提问时间:2019 09/06 15:24
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
少交所得税我不建议你退,这个税务要检查,你会给烦死的。
2019 09/06 15:41
84784992
2019 09/06 16:12
我也是这么觉得的,那我这个差错怎么办
何江何老师
2019 09/06 16:55
你只能记到你的所得税费用里了,否则他来查账才是真的麻烦上门了。
84784992
2019 09/06 17:08
不是,你理解错了,是我多结转了成本,导致少交了所得税,不是要退税,现在是要补税
何江何老师
2019 09/06 20:34
那么你就最好是放在本年里面了,在今年的税上多缴纳,这笔算在今年上边
84784992
2019 09/06 20:56
以前是借:主营业务成本8000,贷:库存商品8000,但是实际结转金额应该是3000,那我放在本年应该怎么操作
何江何老师
2019 09/06 20:59
你将这个主营业务成本与结转的金额都换成是:以前年度损益调整 但是算利润是本年的,因为是你今年调整的,所以影响今年的所得税就可以了。
84784992
2019 09/06 21:02
可以给我分录吗
何江何老师
2019 09/06 21:04
以前是借:主营业务成本8000,贷:库存商品8000 借:库存商品5000 贷:以前年度损益调整5000 这个的分录同学
84784992
2019 09/06 21:16
那这样不还是要去税务局重新申报,然后借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,然后借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润
何江何老师
2019 09/06 21:24
不是的,要明年报税的时候再申报,今年就算了
84784992
2019 09/06 21:29
你是指明年汇算清缴的时候把这笔做进去?
何江何老师
2019 09/06 21:34
是的同学,就是这个意思
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