问题已解决
您好,老师,预收客户美金10000,当天收美金汇率是6.8,那分录是这样写的吗?借方:银行存款-美金账户10000*6.8,贷方:预收账款10000*6.8,
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速问速答您好
这样账务处理正确的
2019 09/07 11:41
84784989
2019 09/07 11:54
那结汇的时候,当天汇率是6.9,那分录:借方:银行存款-人民币10000*6.9=69000,财务费用-汇兑损失-1000,贷方:银行存款-美金账户:10000*6.8=68000,
bamboo老师
2019 09/07 12:20
借方:银行存款-人民币10000*6.9=69000
财务费用-汇兑损益-1000
贷方:银行存款-美金账户:10000*6.8=68000
这样写分录 正确的
84784989
2019 09/07 15:48
老师,当月购买库存商品2260,然后供应商未开票,
那当月分录:
借方:库存商品2000,
贷方:应付账款-暂估应付款2000,
到了次月,就要做张相反的分录,
借方:库存商品-2000,
贷方:应付账款-暂估应付款-2000,
如果收到发票,
借方:库存商品2000,
应交税金-应交增值税-进项税260,
贷方:应付账款-供应商名称2260
bamboo老师
2019 09/07 16:20
如果暂估入账的金额跟发票金额没有差异 可以直接写分录
借 应付账款-暂估应付账款
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款
84784989
2019 09/07 16:49
意思这个分录不用做了,是吗
借方:库存商品-2000,
贷方:应付账款-暂估应付款-2000
bamboo老师
2019 09/07 17:05
对的 暂估的时候不包含可抵扣进项税额
84784989
2019 09/07 19:30
可是我那个分录也没有包括抵扣进项税呀,收到发票了,才有进项税的,那我写的那个分录是不对,是吗?还是说可以按我那个分录,也可以按你说的分录?
bamboo老师
2019 09/07 19:46
可以按您的分录 也可以按照我写的分录 最终结果都一样
84784989
2019 09/07 20:03
好的,谢谢老师
84784989
2019 09/07 20:08
老师,就是购买库存商品,当月未收到发票,是按暂估商品入库,然后当月出口了,当时因为报关行给到的报关单已经跨月了,导致次月才开出口发票,那当月货已经出了,那分录怎么写呢?
bamboo老师
2019 09/07 20:27
借:发出商品
贷:库存商品
84784989
2019 09/07 20:51
然后次月开票的时候再做收入,
借方:应收账款/银行存款
贷方:主营业务收入
,结转成本
借方:主营业务成本
贷方:发出商品
是这样吗?
bamboo老师
2019 09/07 20:52
是的 这样账务处理就可以了