问题已解决
老师,填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票吗?比如开出含税100000,冲红含税300000,申报表申报的金额是负的200000吗?
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您好
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票 根据开票系统打印出来的汇总表上实际销售额跟销项税额填写
2019 09/07 15:11
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2019 09/07 15:29
申报都是自动带出的数据嘛。老师,填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票吗?假如开出含税100000,税额1000,红字发票含税300000,税额3000,申报表申报的销售额是负的200000,销项税额是负的2000吗?
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/07 15:31
如果没有未开票收入 申报都是自动带出的数据
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票
您后面表述有点不正确 销售额是不含税的 您前面写的含税开的
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2019 09/07 15:38
假如开出不含税100000,税额1000,红字发票不含税300000,税额3000,申报表申报的销售额是负的200000,销项税额是负的2000吗?这样对吗?开票后申报不都是自动带出吗
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/07 15:40
对的 不含税100000,税额1000,红字发票不含税300000,税额3000,申报表申报的销售额是负的200000,销项税额是负的2000 自动带出有时候有小数点位数差 可以自己手动调整下