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7月份购入材料,8月付款,9月才开发票,账务处理怎么做

84785025| 提问时间:2019 09/07 15:17
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您7月份,借原材料贷应付账款-暂估供应商 8月份,借预付账款--某某单位贷银行存款 9月份,借借原材料负数贷应付账款-暂估供应商负数,再根据发票入账,借原材料进项税额贷预付账款-某某单位
2019 09/07 15:19
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