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进出口企业(鞋业)公司,7月第一次出口,开的进项票60万,税额69026.52,出口237962元。 8月发现进项发票开错了所以把7月进项全开了红冲(8月没有进项也没有出口),但8月系统上出现叫上税的数字,是不是哪里填得不对?

84784968| 提问时间:2019 09/07 17:18
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俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
同学,你发的都是7月份的申报表啊。哪里不对,你画一下圈。
2019 09/07 21:38
84784968
2019 09/07 22:39
老师帮看一下是不是哪里填得不对,税局的两个人说的不一样,一个说上个月报得不对,要重新申报,
俞老师
2019 09/08 06:18
你7月份,不应该填进项税转出的啊。这里是给国内的免税的填的,出口免税不应该填的
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