问题已解决
我是汽车4S店的会计,收到厂家开的红字发票,账务处理是,借:主营业务成本负数年,贷:应交税费-进项转出负数,预付账款正数,这里是应该厂家给我们的剩余返利,但是剩余返利包含了好多细项,我还需要计提吗
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不计提
你这个分录不对
借预付,借主营业务成本负数,贷进项转出
你可以带进数
2019 09/08 14:02
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2019 09/08 14:05
我是借:主营业务成本负数,贷:预付账款负数,应交税费-进项转出正数
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:06
这个是正确的
你看和你刚才的不一样
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2019 09/08 14:08
剩余返利包含了好多细项,我还需要计提吗?如果不计提,哪需要用红票的数据冲销以前计提的数据吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:11
不用
不需要的,直接做这个就可以,这个就是红冲成本的,库存没变化不红冲
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2019 09/08 14:14
如果汽车4S店的返利计算是比较重要的,每月都会按销售政策计提当月的返利
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:15
没有开发票也计提?
分录
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2019 09/08 14:18
我们是当月计提返利时是借:主营业务成本负数,贷预付账款负数,返利到账了就要冲销,借:主营业务成本正数,贷:预付账款正数
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2019 09/08 14:19
是的,每月都需要计提,如果不计提,当月的经营情况就体现不出来了,汽车4S店的返昨无非就是提车时直接给的返利和剩余返利
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:22
发票到了红冲你每个月计提,然后做发票的
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2019 09/08 14:26
但是我有一部门还没有计提到,还需要补计提吗,如果补计提,是不是重复计提了,如果红票到了就是减少成本的了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:28
那些部门?返利红冲成本,你好涉及哪个部门还有负数发票给你开的什么内容的
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2019 09/08 14:28
但是我有一部份还没有计提到,还需要补计提吗,如果补计提,是不是重复计提了,因为红票到了就是减少成本的了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:29
返利就是减少成本或者增加收入
白送你们钱了,
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2019 09/08 14:32
还是没有解决我的问题
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/08 14:34
你的意思返利你的成本减少
难道不是成本减少
对方开的发票就适合你库存有关
不红冲成本,你想红冲什么