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老师您好!我们做职工教育经费的时候是不是先做应付职工薪酬-职工教育经费,贷:银存;再做管理费用-应付职工薪酬-职工教育经费;贷:应付职工薪酬-职工教育经费

84785042| 提问时间:2019 09/09 09:10
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019 09/09 09:11
84785042
2019 09/09 09:13
那是按照实际发生数计提是吗?每次发生了多少计提多少,支付多少
邹老师
2019 09/09 09:13
你好,是的,是这样的
84785042
2019 09/09 09:16
像还有职工福利费这些都是这样做是吗
邹老师
2019 09/09 09:16
你好,是的,职工福利费也是同样的处理原理
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