问题已解决

计提时是借:销售费用,贷:其他应付款-预提费用

84785009| 提问时间:2019 09/09 10:59
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您有什么问题
2019 09/09 10:59
84785009
2019 09/09 11:16
计提这笔,请问来票支付时是否要红冲计提那笔?
bamboo老师
2019 09/09 11:17
计提时候金额跟发票金额一致么
84785009
2019 09/09 11:24
付的时候是几个月一起的,跟计提金额不一致呢
bamboo老师
2019 09/09 11:24
那把计提时候的红冲掉 然后根据发票再做蓝字分录
84785009
2019 09/09 11:26
好的,谢谢老师
bamboo老师
2019 09/09 11:26
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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