问题已解决

去年收到好几张费用报销的专用发票,以抵扣,但未做账,今年该,怎么补做分录。

84784951| 提问时间:2019 09/09 11:48
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:以前年度损益调整 贷:对应科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019 09/09 11:50
84784951
2019 09/09 12:00
已抵扣的进项税怎么做才是平的期末不会出现负数
轶尘老师
2019 09/09 12:01
借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税 贷:对应科目
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