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老师,请问下,我之前公司在做计提社保的时候,把“应付职工薪酬”科目作为了一个过渡科目,计提分录: 借:管理费用-社会保险 贷:应付职工薪酬-社会保险 月末还进行结转: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷其他应付款-社会保险 但是我看实操课程里面,计提直接到应付职工薪酬,不需要结转到“其他应付款里面”,应该哪样做比较合适呢

84785015| 提问时间:2019 09/09 13:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
单位负担的不用做你上面的第二部 直接交就可以
2019 09/09 13:50
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