问题已解决

老师好,因7月发票抬头打错,我8月开了冲红的负数发票,但因其他问题没有开正数发票,请问怎么处理,谢谢

84785033| 提问时间:2019 09/09 16:15
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,做原来的7月份整数发票的红字分录就可以了 同时转出对应的成本
2019 09/09 16:15
84785033
2019 09/09 16:18
那我8月增值税及附加就是负数了吧 ,我这个月要补开7月的发票,就跟7月账一样的做吗
小黎老师
2019 09/09 16:27
您好,是的,如果补开就是一样做账
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