问题已解决

老师,我上个月开出的发票有一张开错了,我这个月红冲了,这个得去税务局申报是吧?

84785024| 提问时间:2019 09/09 16:42
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 现在不需要去税务局申请了 自己在开票系统操作
2019 09/09 16:42
84785024
2019 09/09 16:45
增值税申报的话怎么减掉那一部分呢
bamboo老师
2019 09/09 16:48
有蓝字发票开具的话 按照扣减红字发票后的金额填写就好了 就是开票系统的发票汇总表实际金额
84785024
2019 09/09 16:57
申报增值税,老师
bamboo老师
2019 09/09 16:58
是的 申报增值税根据您蓝字发票扣减红字发票后的金额填附表一
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