问题已解决
请问老师,暂估服务费成本的分录怎么做?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答没有实际发生么,你有实际发生就可以做借主营业务成本 贷应付账款或者是其他应付款
2019 09/10 15:16
84785010
2019 09/10 15:28
票没有给,所以需要暂估
暂估是不是,借:主营业务成本 带:应付账款-暂估?
maize老师
2019 09/10 15:30
不是,费用没有暂估,你按你们实际发生做借主营业务成本 贷应付账款或者是其他应付款
84785010
2019 09/10 15:44
主要是上个月已经进收入了,但是成本服务发票没有收到,那我想在上个月进收入的同时结转成本,请问老师,这种情况怎么操作?
maize老师
2019 09/10 15:52
按你们实际发生的成本做借主营业务成本 贷应付账款就可以
84785010
2019 09/10 16:08
么有成本票,怎么入账?
maize老师
2019 09/10 16:10
借主营业务成本 贷应付账款