问题已解决

今天收到张去年的专票,可以做 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金 借:利润分配-未分配利润 货:以前年度损益调整 这样做可以吗?

84784952| 提问时间:2019 09/10 16:17
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,如果是本来计入损益事项的,是可以这样做分录的
2019 09/10 16:18
84784952
2019 09/10 16:22
是一笔费用,可以这样做吗?
84784952
2019 09/10 16:22
就是时间有点长了,这样做可以吗?
邹老师
2019 09/10 16:22
你好,跨年的费用是这样做分录的
84784952
2019 09/10 16:32
谢谢老师
邹老师
2019 09/10 16:33
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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