问题已解决

老师,我问一下,我认证的进项发票,在报税时候是需要自己填到申报表二里面么?我只是因为快到期才认证,不抵扣,我应该填在哪里。

84785014| 提问时间:2019 09/10 16:20
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
1、是自己填到附表二里面的。【不过有的省份,也会自动带数到附表二的】 2、这个要先填写到第2栏,然后不抵扣的话,再填写到进项税额转出的项目中。
2019 09/10 16:21
84785014
2019 09/10 16:23
不是不抵扣,是留在以后抵扣。我们这有个增值税一般报表,还有个一表集成,一表集成里带出来了,一般报表没有带出来。我不是不抵扣。是留着以后抵。应该填在哪里
张艳老师
2019 09/10 16:24
那就直接填到第2栏和第35栏了。
84785014
2019 09/10 16:25
它会留着以后抵对么?
张艳老师
2019 09/10 16:27
是的,会形成期末留抵税额。
84785014
2019 09/10 16:29
好的,我就不知道填哪,怕以后用不成,谢谢老师
张艳老师
2019 09/10 16:34
您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
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