问题已解决
请问一下,我上个月开错一张专票,这个月开了红字,填增值税的时候怎么填啊
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速问速答在开具增值税专用发票那里抵消
2019 09/10 19:14
84785003
2019 09/10 19:15
直接正常报税嘛
俞老师
2019 09/10 19:57
是的,直接正常报税,就是开票金额是蓝红相抵以后得金额
84785003
2019 09/10 19:58
蓝字怎么填啊
俞老师
2019 09/10 20:23
老师的意思是正数发票和负数发票抵消以后得金额填
84785003
2019 09/10 20:24
抵消以后是0
俞老师
2019 09/11 06:16
那就直接填0就可以了