问题已解决

请问一下,我上个月开错一张专票,这个月开了红字,填增值税的时候怎么填啊

84785003| 提问时间:2019 09/10 18:59
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蝴蝶老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,蓝字重新开了吗
2019 09/10 19:11
84785003
2019 09/10 19:42
嗯嗯,这个月开的,都打出来了
蝴蝶老师
2019 09/10 21:37
你好,有红票和蓝票,可以低了呀
84785003
2019 09/10 21:39
这个月就填0嘛,
蝴蝶老师
2019 09/11 09:20
你好,你开的正负票金额是不是一致,税额是不是一致?没开其他的票?如果都满足填0就可以
84785003
2019 09/11 09:21
就是零申报嘛
蝴蝶老师
2019 09/11 09:23
你好,是的,没有其他的票吗?没有未开票收入?没有进项吗?我说的是销售收入那块填0,其他有的改填写还正常填
84785003
2019 09/11 09:36
没有其他收入,这个月先正常报税嘛,那要填红冲嘛
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