问题已解决
建安企业当月开了工程发票但是未收到工程款,月底结转分录怎么填呢
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计入应收账款就可以了,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,结转成本就可以了
2019 09/11 11:21
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2019 09/11 11:27
这个是开票的分录,我是问结转分录怎么写
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/11 11:27
你问结转成本的分录吗
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2019 09/11 11:31
对的
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2019 09/11 11:33
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利
贷:主营业务收入
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2019 09/11 11:33
1.企业进行合同建造发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临设施折旧费等其他直接费用,借记本科目(合同成本),贷记应付职工薪酬、原材料等科目.发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、产保险费、工程保修费、排污费等间接费用,借记本科目(间接费用),贷记累计折旧、银行存款等科目.期(月)末,将间接费用分配计入有关合同成本,借记本科目(合同成本),贷记本科目(间接费用).
2.确认合同收入、合同费用,借记主营业务成本科目,贷记主营业务收入科目,按其差额,借记或贷记本科目(合同毛利).分录如下:
借:工程施工--合同毛利
主营业务成本
贷:主营业务收入
3.合同完工,应将本科目余额与相关工程施工合同的工程结算科目对冲,借记工程结算科目,贷记本科目.分录如下 :
借:工程结算
贷:工程施工--合同成本
工程施工--合同毛利
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2019 09/11 11:37
开票后分录里面有个主营收入,结转又有一个主营收入,不是多计了吗
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/11 11:42
1、每月根据项目部确认的产值(工程量)或工程部审核的产值(工程量)确认收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利
贷:主营业务收入
借:本年利润
贷:公司内部往来——上缴款
公司内部往来——综合费
2、年末根据工程部核实的项目年度施工产值(工作量)进行收入和成本的调整(调减用负数)
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利
贷:主营业务收入
3、工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利
贷:主营业务收入
4、计算各期应交纳的税金及附加
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金——应交增值税、应交城建税等
其他应交款——应交教育费附加等
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2019 09/11 11:53
月初开票分录 借 应收帐款 贷 主营业务收入 应交税费,月底成本结转分录 借 主营业务成本 工程施工 贷 主营业务收入,这样子主营业务收入就多计了啊
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2019 09/11 11:56
看这个吧:工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润