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老师我们付款给对方17000,对方给我们开专用发票也是17000那我怎么做分录?

84785043| 提问时间:2019 09/11 11:47
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款
2019 09/11 11:50
84785043
2019 09/11 12:06
是这个样子之前不知道他们开专用发票,我们先转账并且已经做账了,后面他们才开发票过来我怎么做账?
玲老师
2019 09/11 12:06
红冲错了再做正确的分录 借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款
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