问题已解决

7月份的专票税率开错了,13%开成了6%,对方已认证入账,现在9月我们发现了这个错误,要求对方已进行了红字发票申请,想问一下,我们开具了红字发票和正常发票之后,正常发票的抵扣联和正常联是要给到对方的,但是红字发票的抵扣联和发票联要给到对方吗?那张错误的发票是否需要将抵扣联和发票联要回呢?

84784952| 提问时间:2019 09/12 08:56
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 对方已经认证抵扣 不需要将错误的抵扣联和发票联要回 红字发票的抵扣联和发票联要给到对方
2019 09/12 08:57
84784952
2019 09/12 09:06
然后8月初报7月份税的时候这张3%错误发票的销售额和税额系统自动放在了简易征税里面,交了3个点的增值税,现在9月份重新红冲,正常开票以后,10月初报9月的税的时候怎么处理呢我们是一般纳税人
bamboo老师
2019 09/12 09:06
简易征收填写的栏次对应填负数
84784952
2019 09/12 09:16
那这个负数会优先冲掉我们的销项税额吗?因为我们还有一万多的可抵扣的进项,是否需要在9月份尽量把这个负数税额抵扣掉,不然的话他也一样会变成留抵税额吗
bamboo老师
2019 09/12 09:31
这个可以冲减当期的销项税额如果不需要缴纳增值税的话 就是留底税额
84784952
2019 09/12 09:45
还有8月初报7月份印花税的时候,这笔3%的含税销售额没报,我9月现在报8月印花税的时候补报这笔金额就可以了吧,10月报九月就正常报就好了?
bamboo老师
2019 09/12 09:48
是的 可以这样申报处理
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