问题已解决

老师,8月份收到的进项票,9月份认证 ,在做8月份的账务处理时应该怎么做

84784966| 提问时间:2019 09/12 12:17
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借库存商品等 应交税费 -待认证进项税额 贷银行存款 等
2019 09/12 12:18
84784966
2019 09/12 12:20
好的 ,那九月认证了抵扣和不抵扣应该怎么处理呢
玲老师
2019 09/12 12:27
认证了就要抵扣 借进项贷 应交税费 -待认证进项税额
84784966
2019 09/12 13:11
不可以留抵么,如果9月份认证了,但是9月没销项也要抵扣么
玲老师
2019 09/12 13:28
是抵扣不了的才留 抵 不是不抵扣
84784966
2019 09/12 13:58
那就是我刚刚说的那种情况,9月认证的,但9月没有销项,认证的进项咋办呢
玲老师
2019 09/12 14:03
填写报抵扣 是抵扣不了的自动留 抵
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