问题已解决

老师,给对方开错发票,已经跨月了,而且已经对方已经做帐,我现在开负数发票给对方,还需要把之前开错的那张一起给他吗?

84784975| 提问时间:2019 09/16 09:45
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的
2019 09/16 09:46
84784975
2019 09/16 09:47
这么说吧,开错的那张我不用了,只要冲红就可以,
邹老师
2019 09/16 09:49
你好,开错的发票你单位是需要按正常发票入账,然后开具负数做负数分录,然后再根据开具的正确发票做销售分录(总共需要做这3笔分录才是的)
84784975
2019 09/16 09:51
也就是我需要把负数跟之前开错的都给对方让对方做帐?而且这张票我不需要了,不就不需要最后一步了?
邹老师
2019 09/16 09:56
你好,你需要把之前错误的发票,负数发票,补开的正数发票都需要给到对方做账 你单位也需要针对这三张发票分别做相应分录才是的
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