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发票上个月已认证申报,本月怎么做账呢

84785015| 提问时间:2019 09/16 10:13
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2019 09/16 10:13
84785015
2019 09/16 10:15
那我本月的申报的税跟实际做账的税就对不上了呀,上个月是做的借:应交税费-进项税,贷:应付账款
邹老师
2019 09/16 10:15
你好,你申报的进项税额是多少,你做账的进项税额是多少?
84785015
2019 09/16 10:18
比如 申报的的税是 200,做账的是300,还有100是上个月发票已经认证 已经申报了 但是本月才做账
邹老师
2019 09/16 10:20
你好,这种情况你申报应当是300,只是做账上个月进项是200,这个月100,这个月做了之后,账上与申报表的累计进项是一致的才是啊
84785015
2019 09/16 10:21
那这种情况我应该怎么做分录 处理呢
邹老师
2019 09/16 10:22
你好,这个月补做这个分录就是 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
84785015
2019 09/16 10:22
上个月是把税挂在应付账款里面的
邹老师
2019 09/16 10:25
你好,那这个月就仅仅只需要做不含税部分的分录?
84785015
2019 09/16 10:29
上月因为还没做账但是发票已经认证了,为了跟申报的金额对上,就做了 借:应交税费-进项税 贷:应付账款,的分录,税上月已经申报了,本月应该怎么处理这笔账,正常记账的话做账的税跟实际本月申报的税就对不上,这种情况应该怎么处理呢
邹老师
2019 09/16 10:31
你好,本月这样做分录 借;原材料等科目,贷;应付账款
84785015
2019 09/16 10:36
是本月付的款,麻烦您能把整个账务处理的分录编一下吗 谢谢
邹老师
2019 09/16 10:39
你好 上个月,借;借:应交税费-进项税 贷:应付账款 这个月,借;原材料等科目,贷;应付账款 借;应付账款,贷;银行存款等科目
84785015
2019 09/16 11:14
好的 谢谢
邹老师
2019 09/16 11:19
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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