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8月收到固定资产,当月有发票,没有付款,要怎么入账,账务上有哪些要处理
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速问速答你好 借固定资产 进项税贷应付账款
2019 09/16 10:35
84785005
2019 09/16 10:36
应付账款下设置供应商名称是吗,折旧是下月才开始吧?
meizi老师
2019 09/16 10:37
你好 是的 设置对应的供应商名称 是的 次月折旧
84785005
2019 09/16 10:45
那5月购买的固定资产预付了一部分,没有收到发票,6月已经收到货,发票要等过几个月11月付清了在开,那要怎么做呢
meizi老师
2019 09/16 10:49
你好 5月做 借预付账款贷银行存款 6月 借固定资产 贷预付账款 应付账款 7月开始折旧
84785005
2019 09/16 10:50
有人说要做暂估入库,所以有点不理解
84785005
2019 09/16 10:51
有的又说等发票来了在按发票日期入账
meizi老师
2019 09/16 10:54
但是你6月才收到固定资产 5月先做预付账款 收到了7月折旧就行了
84785005
2019 09/16 10:54
哦,跟发票没关系吗?
meizi老师
2019 09/16 10:55
你好 如果你6月收到了固定资产还没收到发票就要暂估固定资产原值 来折旧了 等发票来了冲暂估 在按实际发票来入账 调整折旧金额
84785005
2019 09/16 10:57
那暂估是按含税还是不含税这里来入?分录又是怎么样的呢
meizi老师
2019 09/16 10:59
你好 你可以按合同的金额 如果对方是开普票的话 价税合计暂估的 借固定资产-暂估贷银行存款
84785005
2019 09/16 11:04
这个暂估是指品名和供应商吗?要不要设置?
meizi老师
2019 09/16 11:05
你好 你要设置明细科目的 或者你直接做固定资产-具体的固定资产名称就行
84785005
2019 09/16 11:05
合同上是注明要开专用发票
meizi老师
2019 09/16 11:07
如果是专票的话 就按不含税来暂估就行了
84785005
2019 09/16 11:22
那如果按不含税的话,我自己得重新算一个价格来入吗?合同签订的是含税价格,没有标注不含税价
meizi老师
2019 09/16 11:23
你好 你们合同有金额你自己换算下就行了
84785005
2019 09/16 11:24
那暂估的原材料也是按不含税来入吗
meizi老师
2019 09/16 11:24
你好 如果你确定是收到专票的话 你可以按不含税暂估的