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老师好:计提工资、发放工资及代扣代缴社保、个税的分录怎样做,麻烦了
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速问速答你好
1,计提工资,借;管理费用等科目,贷; 应付职工薪酬——工资
2,计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税
3,缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分社保),贷;银行存款
代扣代缴社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;其他应收款(个人部分社保)
4,发放工资,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款等科目
2019 09/16 12:10
84785011
2019 09/16 13:16
老师好: 那社保公司部分怎样做分录呢?麻烦老师
邹老师
2019 09/16 13:17
你好,计提社保单位部分,借;管理费用等科目,贷; 应付职工薪酬——社保
84785011
2019 09/16 13:34
老师好: 社保单位部分若不计提,缴纳社保时直接进菅理费用可以吗?即借 管理费用、其他应收款-社保(个人) 贷银行存款 这样可以吗?
邹老师
2019 09/16 13:35
你好,个人建议还是先做计提,然后做缴纳社保的分录
84785011
2019 09/16 14:38
老师好感谢指导,按以上所说我这样做可以吗?
1.计提工资:借 菅理费用等科目 贷应付职工薪酬-工资
2.发放工资:借 应付职工薪酬-工资
贷 银行存款
其他应收款-社保(个人)
应交税费-个人所得税
3.计提社保费用单位部分:借 管理费用贷应付职工薪酬
4.缴费社保:借 应付职工薪酬-社保(公司)
其他应收款-社保(个人)
贷 银行存款
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邹老师
2019 09/16 14:39
你好,可以按你提供的步骤这样做分录的
84785011
2019 09/16 14:42
5.缴纳个税:借 应交税费-个人所得税贷银行存款
老师麻烦您看一下这些做的对不对,辛苦了
邹老师
2019 09/16 14:45
你好,是的,都是对的
84785011
2019 09/16 15:10
老师好 再问一下,做完这些分录,应付职工薪酬科目的数额借贷相等,余额为零对吧!
邹老师
2019 09/16 15:11
你好,是的,是这样的