问题已解决
我公司是一般纳税人8月份误开了一张3%的普票税额是12.82元,进项以证了35.55元8月份是按简征申报的,然后本期应补税款是12.82元申报的,请问9月份的如何冲红丶申报
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,直接开红字发票,然后红冲了就可以了
2019 09/17 11:08
84784990
2019 09/17 11:56
关键冲红好冲,下月如何申报3%的这张票冲红的发票,
是不是还要填到简易征收栏里
朴老师
2019 09/17 11:57
红冲的直接红冲了就可以了,不用填写了,下个月在申报时,用红字发票冲减原来的蓝字发票后会出现留抵税额(一般情况下是不会出现的),这个留抵税额可以冲减当月开具的篮子发票,所以在申报时只需用蓝字发票减去红字发票的金额和税额申报即可。
84784990
2019 09/17 14:11
蓝字的和红字的今天己开具,蓝字发票的税额减去红字发票的税额是留抵的可以吗?
朴老师
2019 09/17 14:14
蓝字发票是你的销项税额,红字发票是冲销你的销项的,算是预缴的