问题已解决

老师,对方应该给我们180万,但是给了200万,我们也开了电子发票200万,现在我们要腿还20万,发票怎么处理?有几种处理方式?

84785029| 提问时间:2019 09/17 12:25
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个业务是不可以操作的。而且即使操作也只能在内帐核算退的20万。在外帐核算不了的。
2019 09/17 12:27
84785029
2019 09/17 12:30
我们是建筑单位,工程款是按照工程进度给款,但对方给超了,我们也这样开的(已经在外账中体现了)
84785029
2019 09/17 12:33
发票冲红200万,重新开具180万,跨年的话损益调整可以么?
张艳老师
2019 09/17 12:40
我们是建筑单位,工程款是按照工程进度给款,但对方给超了,我们也这样开的(已经在外账中体现了)---这样的话,是可以开具发票的。 发票冲红200万,重新开具180万,跨年的话损益调整可以么?---这样就不涉及红冲发票了,只是提前开具发票了嘛
84785029
2019 09/17 12:41
?没懂老师的意思?
张艳老师
2019 09/17 12:42
您公司是建筑单位,工程款是按照工程进度给款,但对方给超了,你们也这样开的发票,这操作的是没有问题的。
84785029
2019 09/17 12:43
我的意思是,多给我们的钱得退给人家,那多开的发票如何处理?
张艳老师
2019 09/17 12:50
多开的发票,要做 借:应收账款 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
84785029
2019 09/17 13:22
晕,能明白我说的是什么么?
84785029
2019 09/17 13:25
之前的账务已经平了 收到钱,借:银行存款200万,贷:应收账款200万 开发票,借:应收账款200万,贷主营业务收入,应交增值税-销项税额 现在发现问题要退款20给对方,并且发票还要处理,要怎么处理?
张艳老师
2019 09/17 13:25
我描述一下您的问题,看老师是否明白了,哪里有偏差还望您指出来 1、您公司是提供建筑服务的公司,您当期收到200万,也同样开具了200万的发票,但是要先返回去20万,这个是没有问题的,只是先开具了发票,以后再取得这个项目的收入,是会少开具20万发票的。您的描述是这个意思嘛? 2、还是您的意思,就是无偿给对方多开具了20万的发票呢?--如果是的话,那是不可以的,因为是虚开发票的。
84785029
2019 09/17 13:28
第2种情况,不是有意虚开,现在如何处理?
张艳老师
2019 09/17 13:30
如果是第2种情况的话,只能在内帐核算了,外帐是处理不了的。
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