问题已解决

虞珊 16:05:27 老师,发票认证在做账前一个月,可以这样做吗 比如开的是9月的发票,在9月已经认证抵扣了,做账又是10月份

84784960| 提问时间:2019 09/17 16:10
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 那不行的 要做在当期
2019 09/17 16:13
84784960
2019 09/17 16:22
那我现在要怎么做呢,是去年的,另一个人做的,现在才发现。
玲老师
2019 09/17 16:26
你报税报的对吗 还是只是账上 错了
84784960
2019 09/17 16:30
我九月入账进项税额28452.87,报九月税的时候进项税额是33848.98
84784960
2019 09/17 16:31
10月份认证的,国庆期间有个假期。
玲老师
2019 09/17 16:36
就是账上少做了报税报对了 把账上的补记上就可以了
84784960
2019 09/17 16:41
嗯,剩下的是做到10月份,可以吗(´;︵;`)
玲老师
2019 09/17 16:48
你好 也可的 账平就行了
84784960
2019 09/17 16:51
好的
玲老师
2019 09/17 16:53
不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
84784960
2019 09/17 17:23
好的,谢谢老师
玲老师
2019 09/17 17:24
不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
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