问题已解决
我想问一下,我们是项目工地分公司,工地上端午节给员工购买的粽子,还有老板买的鞋,我都入福利费了,怎么个人所得税怎么申报呢?我做账借:管理费用-福利费,贷:库存现金
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借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金
并入工资一起申报个人所得税
2019 09/17 16:39
84784993
2019 09/17 16:53
粽子又不是那一个人吃的,怎么并入工资申报个人所得税?
bamboo老师
2019 09/17 16:54
不是按份发放的么?不是的话 不并入
84784993
2019 09/17 16:58
不是的,是有食堂,大家一起吃的!
bamboo老师
2019 09/17 16:59
那这个不需要缴纳个税
84784993
2019 09/17 17:11
还有我想问一下,真实的开的发票是18000左右,一部分自己吃了,一部分送甲方了,一部分送员工了,我就当食堂自己吃了,不缴纳个税也是可以的哈?
bamboo老师
2019 09/17 17:28
要跟您工地的人员相匹配 18000的粽子 工地人员可以消耗掉么
84784993
2019 09/17 17:30
计入应付职工薪酬的只有4人,其他劳务公司的人多,20个左右呢,他们有的也在食堂吃饭呢
bamboo老师
2019 09/17 17:35
您18000大概买了多少个粽子
84784993
2019 09/17 17:38
发票上开的盒装,20多盒
bamboo老师
2019 09/17 17:53
那这么多人吃 可以计入福利费 不交个税
84784993
2019 09/17 19:10
我还还需不需要改那个分录了?
bamboo老师
2019 09/17 19:13
不用改分录 再加一笔分录通过应付职工薪酬——福利费科目走下帐
84784993
2019 09/17 19:14
就这样的分录有什么影响?没影响我就不再写分录了,这都是6月入帐的,现在都9月了!
bamboo老师
2019 09/17 19:15
如果您走了应付职工薪酬——福利费科目 可以比较容易看出福利费是否超标 汇算清缴的时候填表也比较简便 别的没有太大的影响