问题已解决
老师,收到业主的产值表时,我们借应收账款贷工程结算 应交税费-待转销项税额 老师,们情况是,不一定什么时候票,可能好几个月,也可能半年,开票金额收入与工程结算也不一致,当我们开票时怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答开票时借应交税费-待转销项税额,贷应交税费-销项税额
2019 09/19 10:33
84785038
2019 09/19 10:41
老师,如果工程结算和开的发票金额不一样没事吧,
风老师
2019 09/19 10:52
工程结算如果小于开票金额可以,如果大了,还是有问题,税务局可能会认为你们漏申报
84785038
2019 09/19 15:19
老师,拿到了发票只做借应交税费-待转销项税额,贷应交税费-销项税,收入不做分录是吗
风老师
2019 09/19 15:20
收入是根据完工百分比法确认的,匹配的是完工程度,与开票没关系