问题已解决

老师,我们是简易征收企业,收到专票,不能抵扣,我应如何做分录

84785025| 提问时间:2019 09/19 11:44
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金子老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册税务师
您好,学员,认证后从进项税中转出,即先认证计入应交税费-应交增值税(进项税额),然后再做转出分录为: 借:相关成本、费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019 09/19 11:52
84785025
2019 09/19 12:24
我们购进1000块打印机,我做分录:借:低值易耗品870 应交税费一应交增值税进项税130贷现金1000 然后怎么做分录呢
84785025
2019 09/19 13:05
入成本时是以1000元入还是以870元入
金子老师
2019 09/19 13:07
然后做进项税额转出分录,分录如下: 借:低值易耗品130 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)130
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