问题已解决

比如说设计公司6月份签订了一个合同共10万块,签订合同后付了3万的预付款,七月份交了设计方案后付清尾款7万,7月份开了发票10万块,这个要怎么做分录?

84785021| 提问时间:2019 09/20 17:28
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是站在设计公司角度做分录,还是支付费用一方做分录?
2019 09/20 17:30
84785021
2019 09/20 17:31
在设计公司角度做分录
邹老师
2019 09/20 17:33
你好 6月份,借;银行存款 3万,贷;预收账款 3万 7月份,借;预收账款10万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;银行存款 7万 ,贷;预收账款 7万
84785021
2019 09/20 17:34
好的,谢谢老师
邹老师
2019 09/20 17:35
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785021
2019 09/20 17:39
如果设计公司收了3万块的预付款后就开票给对方,然后再收尾款,这个又要怎么做呢?
邹老师
2019 09/20 17:40
你好,分录还是一样,只是收入分录月份不同而已 6月份,借;银行存款 3万,贷;预收账款 3万 借;预收账款10万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 7月份,借;银行存款 7万 ,贷;预收账款 7万
84785021
2019 09/20 17:42
好的,明白了
邹老师
2019 09/20 17:43
祝你学习愉快,工作顺利!
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