问题已解决
工程未完工,开出1到7月份的发票,未收到钱,做收入吗?还是放工程结算里?怎么做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借:应收账款
贷:工程结算
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2019 09/21 15:54
84785020
2019 09/21 16:00
那么月末就这样放着吗?收到钱再做处理?
江老师
2019 09/21 16:01
月末的账务处理是:
借:主营业务成本
借:工程施工——合同毛利
贷:主营业务收入
收钱的账务处理
借:银行存款
贷:应收账款
84785020
2019 09/21 16:04
老师,那我可以不走工程结算这个科目吗?我是内帐,直接借应收帐款,贷主营业务收入吗?
江老师
2019 09/21 16:05
可以的,内账,不用管外账的事
84785020
2019 09/21 17:22
好的,谢谢老师
江老师
2019 09/21 17:22
有不明白的问题再咨询