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工程未完工,开出1到7月份的发票,未收到钱,做收入吗?还是放工程结算里?怎么做分录?

84785020| 提问时间:2019 09/21 15:53
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2019 09/21 15:54
84785020
2019 09/21 16:00
那么月末就这样放着吗?收到钱再做处理?
江老师
2019 09/21 16:01
月末的账务处理是: 借:主营业务成本 借:工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 收钱的账务处理 借:银行存款 贷:应收账款
84785020
2019 09/21 16:04
老师,那我可以不走工程结算这个科目吗?我是内帐,直接借应收帐款,贷主营业务收入吗?
江老师
2019 09/21 16:05
可以的,内账,不用管外账的事
84785020
2019 09/21 17:22
好的,谢谢老师
江老师
2019 09/21 17:22
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